标准无保留意见审计报告范文

时间:2024-06-16 06:44:07

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审计报告

x师报字[20xx]第0028号

上海xx医药股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海xx医药股份有限公司(以下简称“贵公司”)20xx年12月31日的资产负债表以及20xx年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些财务报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些财务报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信财务报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持财务报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制财努报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价财务报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述财务报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司20xxx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量

上海xx会计师事务所有限公司

中国注册会计师:xxx、xx

20xx年x月x日

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