无法表示意见审计报告范文

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审计报告

x审字[2020]第3060号

x电碳股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的××电碳股份有限公司(以下简称“×电碳公司”)2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2019年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2019年度的现金流量表和合并现金流量表进行审计。

根据×x电碳公司编制的2019年度财务报表,xx电碳公司2011年发生亏损2486239606元。截止2019年12月31日的累计亏损已达15949107915元;营运资金为-3236615465元;银行借款5778389314元已通期,无法偿还到期债务,导致债权人通过司法途径催收债务,存在因对外担保等引发的或有负债,持续经营能力存在重大不确定性。由于存在外部不确定因素,×x电碳公司未能就改善财务状况和增强持续经营能力的措施提供充分、适当的证据。因此,我们无法对x电碳公司编制的2011年度财努报表所依据的持续经营假设的合理性作出判断

由于以上事项可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对上述财务报表发表意见。

川×x会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:×××、××

2020年×月×日

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